(一)一般公共预算财政收支情况
1-2月份,全县一般公共预算总收入完成30.33亿元,同比减收6.22亿元,下降17.02%。其中:县本级完成20.99亿元,同比减收7.95亿元,下降27.47%;高新区完成9.34亿元,同比增收1.73亿元,增长22.71%。
全县一般公共预算收入完20.47亿元,同比减收4.57亿元,下降18.26%。其中:县本级完成13.93亿元,同比减收5.34亿元,下降27.7%;高新区完成6.54亿元,同比增收0.77亿元,增长13.2%。
分部门完成情况:
税务局组织收入20.51亿元,同比减收2.97亿元,下降12.64%。其中:县本级完成13.95亿元,同比减收5.05亿元,下降26.57%。高新区完成6.56亿元,同比增收2.08亿元,增长46.36%。
财政局组织收入9.82亿元,同比减收3.25亿元,下降24.87%。县本级完成7.04亿元,同比减收2.9亿元,下降29.19%;高新区完成2.78亿元,同比减收0.35亿元,下降11.15%。
全县一般公共预算支出13.92亿元,同比减支1.09亿元,下降7.23%。
(二)基金收支情况。
1-2月份,全县基金收入7.93亿元,同比增收5.06亿元,增长176.74%。县本级基金收入3.46亿元,同比增收3.07亿元,增长778.34%,高新区基金收入4.47亿元,同比增收1.99亿元,增长80.7%。其中,全县土地基金收入7.75亿元,同比增收5亿元,增长182.05%。县本级土地基金收入3.3亿元,同比增收3亿元,增长994.46%,高新区土地基金收入4.45亿元,同比增收2亿元,增长82.06%。
全县基金支出15.63亿元,同比增支4.8亿元,增长44.29%。
二、预算执行的主要特点
(一)全县财政收入降幅有所收窄,收入结构仍待改善
1-2月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别下降17.02%和18.26%,较1月降幅均收窄超2个百分点。其中:县本级一般公共预算总收入和地方级收入分别下降27.47%和27.7%,高新区一般公共预算总收入和地方级收入分别增长22.71%和13.2%。全县一般公共预算收入20.47亿元,完成年初计划的19.54%。
从收入构成来看,全县税性收入20.51亿元,其中:县本级税性收入13.95亿元,占一般公共预算总收入比重为66.46%,税性收入贡献率超非税收入一倍。
(二)第二产业税收占比过半,房地产业占比较低
1-2月,全县三大产业的税收收入分别为0.025亿元,11.43亿元,9.05亿元,第二产业占税收总收入比重为55.74%,其中汽车制造业贡献税收4.36亿元,占第二产业总税收比重38.15%。
县本级三大产业的税收收入分别为0.01亿元、8.66亿元、5.28亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入4.36亿元,占县本级总税收比重31.25%。建筑业税收收入0.15亿元,占比1.08%;第三产业中房地产业税收收入1.86亿元,占比13.33%。批发和零售业收入0.98亿元,占比7.03%。
(三)“两车”产销不足,减收态势继续严峻
1-2月,“两车”完成税收收入2.2亿元,同比减收3.6亿元,减少62.08%,降幅比上月扩大17.3个百分点,减收态势继续严峻。其中:东南汽车入库税收0.22亿元,较上年同期增加0.23亿元,奔驰汽车入库税收1.98亿元,较上年同期下降5.82亿元,下降65.95%。
(四)十四个乡镇(街道)税收收入五增九减
1-2月,十四个乡镇(街道)税收收入五增九减。增幅排名前三分别是:洋里乡(94.32%)、祥谦镇(63.42%)、竹岐乡(7.59%)。排名后三名分别是:青口镇(-41.21%)、廷坪乡(-58.24%)、南通镇(-69.61%)。
1-2月各乡镇(街道)税收收入情况表(万元) |
||||||||
街道乡镇 |
税收收入 |
地方级税收收入 |
||||||
税收收入 |
增幅 |
同口径税收收入 |
同口径增幅 |
地方级税收收入 |
增幅 |
同口径地方级税收收入 |
同口径增幅 |
|
青口镇 |
45,372 |
-41.21% |
50,151 |
-35.69% |
19,876 |
-35.46% |
20,593 |
-33.39% |
尚干镇 |
4,491 |
-7.04% |
4,492 |
-7.02% |
2,312 |
-6.44% |
2,312 |
-6.43% |
祥谦镇 |
17,380 |
63.42% |
17,380 |
63.42% |
8,778 |
50.01% |
8,778 |
50.01% |
南通镇 |
3,680 |
-69.61% |
3,738 |
-69.13% |
2,289 |
-74.28% |
2,297 |
-74.19% |
上街镇 |
15,210 |
3.17% |
15,210 |
-3.87% |
8,014 |
-7.16% |
8,014 |
-8.87% |
竹岐乡 |
3,928 |
7.59% |
3,935 |
-32.32% |
1,992 |
-26.28% |
1,993 |
-34.15% |
鸿尾乡 |
5,220 |
-29.87% |
5,220 |
-29.87% |
2,621 |
-30.06% |
2,621 |
-30.06% |
荆溪镇 |
13,526 |
0.16% |
13,526 |
-6.08% |
7,514 |
2.08% |
7,514 |
0.25% |
甘蔗街道 |
19,645 |
-40.22% |
20,043 |
-39.01% |
10,807 |
-43.06% |
10,866 |
-42.74% |
白沙镇 |
3,041 |
-6.22% |
3,041 |
-6.22% |
1,680 |
-6.84% |
1,680 |
-6.84% |
洋里乡 |
220 |
94.32% |
220 |
94.32% |
111 |
90.25% |
111 |
90.25% |
大湖乡 |
118 |
-29.79% |
118 |
-29.79% |
59 |
-29.91% |
59 |
-29.91% |
廷坪乡 |
55 |
-58.24% |
55 |
-58.24% |
26 |
-61.22% |
26 |
-61.22% |
小箬乡 |
415 |
-31.10% |
415 |
-31.10% |
197 |
-30.18% |
197 |
-30.18% |
(五)财政支出同比下降,重点支出保障有力。
1-2月份,全县一般公共预算支出13.92亿元,同比减支1.09亿元,下降7.23%。其中与民生相关的支出12.05亿元,同比增支1.44亿元,同比增长13.62%,占一般公共预算支出的比重为86.58%,占比超过八成,支出较多的科目主要是:教育支出4.19亿元,社会保障和就业支出1.6亿元,卫生健康支出1.57亿元,城乡社区支出3.15亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计12.35亿元,增支0.8亿元,增长6.93%。
三、下阶段工作重点
截止2月,一般公共预算收入任务达到年初序时进度,但收入结构失衡,收入增速大幅降低,财政形势,仍然不能懈怠。为此,县财政要按照县委县政府的决策部署,进一步搞好财源建设,落实财政收支工作,为奋力谱写全面建设新时代滨江新城的闽侯新篇章提供坚实财力保障。
一是抓好收入组织工作。坚持依法征收,应收尽收,强化财税部门协调沟通,形成合力,拓展收入渠道。积极争取免抵调库指标,有效弥补减收缺口。
二是加快土地出让工作。加强与土储部门沟通联系,围绕城市发展,谋划实施重点收储项目,将收入目标落实到具体拟出让地块,力争二季度出让30亿元,提高土地出让收入进度。
三是兜牢底线,落实“三保”保障。要全面落实好保障责任,牢固树立“三保"与及经济可持续发展并重的政策导向,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,要做好民生兜底保障工作,切实兜住民生底线,做到应保尽保。