2023年2月份预算执行情况分析

来源:闽侯县 发布时间: 2023-03-10 16:59
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 一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-2月份,全县一般公共预算总收入完成30.33亿元,同比减收6.22亿元,下降17.02%。其中:县本级完成20.99亿元,同比减收7.95亿元,下降27.47%;高新区完成9.34亿元,同比增收1.73亿元,增长22.71%

全县一般公共预算收入完20.47亿元,同比减收4.57亿元,下降18.26%。其中:县本级完成13.93亿元,同比减收5.34亿元,下降27.7%;高新区完成6.54亿元,同比增收0.77亿元,增长13.2%

分部门完成情况:

税务局组织收入20.51亿元,同比减收2.97亿元,下降12.64%。其中:县本级完成13.95亿元,同比减收5.05亿元,下降26.57%。高新区完成6.56亿元,同比增收2.08亿元,增长46.36%。

财政局组织收入9.82亿元,同比减收3.25亿元,下降24.87%。县本级完成7.04亿元,同比减收2.9亿元,下降29.19%;高新区完成2.78亿元,同比减收0.35亿元,下降11.15%

全县一般公共预算支出13.92亿元,同比减支1.09亿元,下降7.23%

(二)基金收支情况。

1-2月份,全县基金收入7.93亿元,同比增收5.06亿元,增长176.74%。县本级基金收入3.46亿元,同比增收3.07亿元,增长778.34%,高新区基金收入4.47亿元,同比增收1.99亿元,增长80.7%。其中,全县土地基金收入7.75亿元,同比增收5亿元,增长182.05%。县本级土地基金收入3.3亿元,同比增收3亿元,增长994.46%,高新区土地基金收入4.45亿元,同比增收2亿元,增长82.06%

全县基金支出15.63亿元,同比增支4.8亿元,增长44.29%

二、预算执行的主要特点

(一)全县财政收入降幅有所收窄收入结构仍待改善

1-2月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别下降17.02%18.26%,1月降幅均收窄超2个百分点。其中:县本级一般公共预算总收入和地方级收入分别下降27.47%27.7%高新区一般公共预算总收入和地方级收入分别增长22.71%和13.2%。全县一般公共预算收入20.47亿元,完成年初计划的19.54%。

从收入构成来看,全县税性收入20.51亿元,其中:县本级税性收入13.95亿元,占一般公共预算总收入比重为66.46%税性收入贡献率超非税收入一倍

(二)第二产业税收占比过半,房地产业占比较低

1-2月,全县三大产业的税收收入分别为0.025亿元,11.43亿元,9.05亿元,第二产业占税收总收入比重为55.74%,其中汽车制造业贡献税收4.36亿元,占第二产业总税收比重38.15%。

县本级三大产业的税收收入分别为0.01亿元、8.66亿元、5.28亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入4.36亿元,占县本级总税收比重31.25%。建筑业税收收入0.15亿元,占比1.08%;第三产业中房地产业税收收入1.86亿元,占比13.33%。批发和零售业收入0.98亿元,占比7.03%

(三)“两车”产销不足,减收态势继续严峻

1-2月,“两车”完成税收收入2.2亿元,同比减收3.6亿元,减少62.08%,降幅比上月扩大17.3个百分点,减收态势继续严峻。其中:东南汽车入库税收0.22亿元,较上年同期增加0.23亿元,奔驰汽车入库税收1.98亿元,较上年同期下降5.82亿元,下降65.95%

(四)十四个乡镇(街道)税收收入

1-2月,十四个乡镇(街道)税收收入减。增幅排名前三分别是:洋里乡94.32%)、祥谦镇63.42%)、竹岐乡(7.59%)。排名后三名分别是:青口镇(-41.21%)、廷坪乡(-58.24%)、南通镇(-69.61%)。

1-2月各乡镇(街道)税收收入情况表(万元)

街道乡镇

税收收入

地方级税收收入

税收收入

增幅

同口径税收收入

同口径增幅

地方级税收收入

增幅

同口径地方级税收收入

同口径增幅

青口镇

45,372

-41.21%

50,151

-35.69%

19,876

-35.46%

20,593

-33.39%

尚干镇

4,491

-7.04%

4,492

-7.02%

2,312

-6.44%

2,312

-6.43%

祥谦镇

17,380

63.42%

17,380

63.42%

8,778

50.01%

8,778

50.01%

南通镇

3,680

-69.61%

3,738

-69.13%

2,289

-74.28%

2,297

-74.19%

上街镇

15,210

3.17%

15,210

-3.87%

8,014

-7.16%

8,014

-8.87%

竹岐乡

3,928

7.59%

3,935

-32.32%

1,992

-26.28%

1,993

-34.15%

鸿尾乡

5,220

-29.87%

5,220

-29.87%

2,621

-30.06%

2,621

-30.06%

荆溪镇

13,526

0.16%

13,526

-6.08%

7,514

2.08%

7,514

0.25%

甘蔗街道

19,645

-40.22%

20,043

-39.01%

10,807

-43.06%

10,866

-42.74%

白沙镇

3,041

-6.22%

3,041

-6.22%

1,680

-6.84%

1,680

-6.84%

洋里乡

220

94.32%

220

94.32%

111

90.25%

111

90.25%

大湖乡

118

-29.79%

118

-29.79%

59

-29.91%

59

-29.91%

廷坪乡

55

-58.24%

55

-58.24%

26

-61.22%

26

-61.22%

小箬乡

415

-31.10%

415

-31.10%

197

-30.18%

197

-30.18%

 

(五)财政支出同比下降,重点支出保障有力

1-2月份,全县一般公共预算支出13.92亿元,同比减支1.09亿元,下降7.23%其中与民生相关的支出12.05亿元,同比增支1.44亿元,同比增长13.62%,占一般公共预算支出的比重为86.58%,占比超过八成,支出较多的科目主要是:教育支出4.19亿元,社会保障和就业支出1.6亿元,卫生健康支出1.57亿元,城乡社区支出3.15亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计12.35亿元,增支0.8亿元,增长6.93%

三、下阶段工作重点

截止2月,一般公共预算收入任务达到年初序时进度,但收入结构失衡,收入增速大幅降低,财政形势仍然不能懈怠。为此,县财政要按照县委县政府的决策部署,进一步搞好财源建设,落实财政收支工作,奋力谱写全面建设新时代滨江新城的闽侯新篇章提供坚实财力保障

一是抓好收入组织工作。坚持依法征收,应收尽收,强化财税部门协调沟通,形成合力,拓展收入渠道。积极争取免抵调库指标,有效弥补减收缺口。

二是加快土地出让工作。加强与土储部门沟通联系,围绕城市发展,谋划实施重点收储项目,将收入目标落实到具体拟出让地块,力争季度出让30亿元提高土地出让收入进度。

三是兜牢底线,落实“三保”保障。要全面落实好保障责任,牢固树立“三保"与及经济可持续发展并重的政策导向,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,要做好民生兜底保障工作,切实兜住民生底线,做到应保尽保。