关于闽侯县2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告

来源:闽侯县 发布时间: 2023-01-06 17:53
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关于闽侯县2022年预算执行情况及

2023年预算草案的报告

 

2022年12月21日在闽侯县

第十九届人民代表大会第二次会议上)

闽侯县财政局

 

各位代表:

受闽侯县人民政府委托,现将闽侯县2022年预算执行情况及2023年预算草案提请县第十九届人民代表大会第二次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

2022年预算执行情况

 

2022年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会和政协的监督支持下,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导,全面贯彻党的十九大、二十大精神,以新发展理念推动高质量发展,在新征程扛起新使命谱写新篇章,沉着冷静应对风险挑战,实施积极的财政政策,经济运行逐步改善,财政运行逐步向好,全县一般公共预算总收入和一般公共预算收入总量继续保持全省县(市)区前列,为助力建成“科教名城、产业强城、宜居新城”新时代滨江新城提供坚实的财力保障。

一、2022年预算收支执行情况

(一)一般公共预算

全县(含高新区,下同)一般公共预算总收入预计140.93亿元,完成调整预算的100%,同口径增长1.78%。其中:地方一般公共预算收入预计99.78亿元,完成调整预算的100%,同口径增长10.58%。一般公共预算支出117.58亿元(含省市专项补助和上年结转等支出,下同)。

县本级一般公共预算总收入预计111.64亿元,完成调整预算的100%,同口径相比与上年持平。其中:地方一般公共预算收入预计78.36亿元,完成调整预算的100%,同口径增长9.34%。一般公共预算支出95.24亿元。

高新区一般公共预算总收入预计29.29亿元,完成调整预算的100%,同口径增长8.37%。其中:地方一般公共预算收入预计21.42亿元,完成调整预算的100%,同口径增长15%。一般公共预算支出22.34亿元。

全县“三保”预算预计支出42.66亿元,其中:保工资(人员经费)支出16.53亿元,保运转支出5.45亿元,保基本民生(教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他基本民生)支出20.68亿元。

(二)政府性基金预算

全县政府性基金收入预计35.83亿元,完成调整预算的100%,同比减少38.95亿元,减少50.28%;政府性基金支出72.92亿元。

县本级政府性基金收入预计21.67亿元,完成调整预算的100%,同比减少34.7亿元,减少61.56%;政府性基金支出45.3亿元。

高新区政府性基金收入预计14.16亿元,完成调整预算的100%,同比减收4.25亿元,减少23.09%;政府性基金支出27.62亿元。

(三)国有资本经营预算

县本级国有资本经营预算收入预计279.15万元,完成调整预算的100%,同比增加132.15万元,增长89.9%;国有资本经营预算支出223.4万元。

(四)社会保险基金预算

县本级社会保险基金收入预计6.85亿元,完成年初预算的106.2%;社会保险基金支出6.3亿元。

(五)政府债务情况

2022年末闽侯县政府债务余额99.4亿元(其中闽侯县78.35亿元,高新区21.05亿元),比上年末余额59.4亿元增加40亿元。全县债务风险总体处于较低水平。           

上述快报数字在决算编制中将有所调整,待决算编成后报县人大常委会审批。

二、落实县人大预算决议情况

按照县十九届人大第一次会议有关决议,以及县人大财经委审查意见,财政部门切实履行公共财政职责,强化预算执行管理,深化预算管理制度改革,加强财政资金统筹力度,全力支持新闽侯滨江新城建设。2022年,县财政不断加大民生支出投入力度,全县民生支出98.23亿元,占一般公共预算支出的比重达83.55%,切实提高人民群众幸福感、获得感。

(一)落实“两稳一保一防”政策,增强市场主体活力

不折不扣落实各项退税减税降费政策,坚持阶段性措施和制度性安排相结合,减税与退税并举,显著加大增值税留抵退税力度。2022年县本级累计为企业减税降费3.3亿元、留抵退税10.5亿元、缓交税费5.5亿元。投入各类惠企资金1.83亿元,有效降低企业成本,保障企业稳岗就业,助力企业提质增效。投入资金0.78亿元,加大企业科技研发、技术改造支持力度,深入实施创新驱动发展战略,加快培育“专精特新”、“小巨人”等创新型企业,努力将传统的工业大县打造为科技强县。

创新投融资机制,推动重点项目建设。抓住乡村振兴、全面加强基础设施建设、县城新型城镇化建设等政策契机,申债、融资并举,县本级累计申债融资81.57亿元。其中:争取地方政府债券资金30.57亿元,用于支持交通基础设施、产业园区、公共卫生基础设施等重点领域建设。创新财政支持方式,依托县属国有企业,全面同政策性银行开展合作,累计融资51亿元,主要用于安置房建设、资产盘活和疫情防控。

(二)加大民生投入,基本民生保障有力有效

保障为民办实事项目投入。全面继续落实省市县三级确定的83项民办实事项目,投入资金23.12亿元,持续巩固财政对教育、医疗、卫生、社保等民生事业投入机制,进一步关注老百姓贴心事、暖心事。

坚持教育优先发展。投入资金16.5亿元,办好人民满意教育,其中:投入资金12.45亿元,支持深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作,巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。加大校园新校舍建设和体艺卫德多元化发展,改善城乡办学条件,不断缩小城乡、区域、校际差距。投入资金2.58亿元,支持学前教育、义务教育、职业教育发展,促进教育体系一体化建设。

扎实开展群众文体活动。投入资金0.72亿元,支持文体事业和谐发展。其中:投入资金0.09亿元,加强县融媒体中心建设;投入资金0.04亿元,助力博物馆、美术馆、文化馆免费开放;投入资金0.03亿元,开展全民健身活动;投入资金0.02亿元,加大文物和非物质文化遗产保护力度。

健全公共卫生服务体系。投入资金9.89亿元,提升医疗服务水平。其中:2022年累计投入资金6.09亿元,支持做好常态化疫情防控,加大新冠疫情防控补助资金投入力度,优先保障疫情防控经费,防范和应急处理突发重大公共卫生事件。投入1.82亿元,推进公立医院和基层医疗卫生机构改革,加大卫生人才引进和培养力度,支持县医院新病房大楼、乡镇卫生院改扩建建设和设备购置,保障基层医疗卫生机构诊疗水平,提升县域医共体能力。

强化社会保障托底。投入资金11.55亿元,提升社会保障水平。继续落实革命“五老”、优抚对象生活补助和医疗保障待遇,保障妇女儿童合法权益,支持残疾人事业发展,保障困难群众基本生活救助等支出。持续开展职业技能提升行动,提高公共就业服务水平,上线“闽侯就业创业”服务平台,支持高校毕业生、就业困难人员等就业创业。改造提升农村幸福院、社区养老服务照料中心、增设长者食堂,全力改善民生。

(三)支持做好农业农村工作,推进落实区域协调发展

继续实施乡村振兴战略。优化土地出让收入使用范围,用于乡村振兴项目的土地出让收入达19.1亿元,占土地出让总收入比重90.95%。其中:投入资金5.29亿元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦“三农”发展,发挥当地资源特色优势,支持特色现代农业发展,打造乡村振兴重点特色示范村。投入资金1.42亿元,大力支持城乡水系综合治理,加快安平浦安全生态水系建设、福州地区大学旗山湖工程、乌龙江沿岸生态修复和淘江及其支流防洪工程等水利工程建设,提升城乡防洪排涝能力,不断提高城乡人居环境。投入资金0.43亿元,加强东西部结对帮扶,持续推进与宁夏隆德、陕西富平、西藏八宿等扶贫协作,推动山海协作实现共同富裕。

全面推进与新时代滨江新城相衔接的新型城镇化建设,投入资金57.68亿元,建成投用白龙洲大桥、旗山湖二期等重点项目。其中:投入资金8.96亿元,加快推进安置房建设及老旧小区改造工作,做好保障性安居工程工作,筑起人民安居梦。投入资金10亿元,全力支持福州5号线、福州至长乐机场城际铁路工程F1快线、洪塘大桥拓宽改建工程等省市县重点项目建设资金,推进落实区域协调发展。

加强生态环境保护。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,投入资金1.7亿元,打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持精准治污、科学治污、依法治污。深入开展“护河爱水,清洁家园”、“污水不入河”、“蓝天利剑”等专项行动,统筹山水林田湖草一体化保护和系统治理,进一步提升城乡环境水平。

(四)加强社会治安水平,“平安闽侯”建设取得新进展

深入开展“平安闽侯”建设,维护社会和谐稳定,投入资金2.39亿元。常态化开展扫黑除恶专项斗争,推进“雪亮工程”、技侦业务用房智能化、规范化建设,建立立体化防控体系。加大应急救援经费、安全生产投入,强化安全责任。支持司法新社区矫正中心建设,维护社会稳定和谐。加强安保工作,加强公安局“两所一队”、小型消防站建设,全面推进“八五”普法,打造法治闽侯、和谐闽侯。

(五)推进财政重点领域改革,提升财政管理效能

一是推进财政管理改革。全面实施零基预算改革,严格预算编制管理,改变“基数+增长”预算编制方式,以零为基点编制预算,一切从实际需要出发。围绕全县国民经济和社会发展规划、各领域专项规划,加强规划期重大决策、重大工程的研究论证,细化落实到具体项目。做实做细项目储备,滚动编制各预算单位未来三年项目清单,常态化审核后纳入项目库。

二是提高预算绩效管理。针对重点环节持续完善绩效管理制度框架,开展2021年度政府预算绩效评价工作,提高第三方机构参与绩效评价的工作质量和效率。加强绩效目标审核,将绩效管理整体嵌入预算管理流程,实现预算管理和绩效管理一体化推进。加强绩效监控结果运用,坚持问题导向,促进预算资金及时有效使用。

三是继续坚持政府过紧日子。坚持勤俭节约办事业,从严编制预算,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费,全力保障重点支出。除疫情防控等必要增支外,其他支出总体上控制在批准的预算规模内。大力盘活部门存量资金和闲置资产,避免资金沉淀闲置。定期评估县级一般性支出情况,加强预算执行监控结果运用,将过紧日子的要求落到实处。

四是加强国有资产的管理。完善行政事业单位固定资产管理制度,进一步规范国有资产产权交易,加强国有资产报表报告管理制度,加强机关事业单位国有经营性资产租赁管理。持续推进县国有企业重组和整合,组建成立闽侯县振兴-乡村集团、东南汽车投资发展集团,完善国有资本经营预算管理制度。

五是强化财政监督检查工作。认真贯彻落实预算法实施条例,将条例的新规定、新要求落实到预算编制、执行、监督的全过程。持续发力严纠“四风”,开展两节期间“四风”问题监督检查,营造风清气正的廉政氛围。加强和规范专项资金管理,重点围绕城乡义务教育补助经费、疫情防治经费、农机购置、文物和世界文化遗产保护等专项资金管理使用情况开展监督检查。注重开展事前和事中监督检查,扎实做好会计信息质量、预决算公开等各项监督检查工作,有效落实财政监督职能。依法接受人大预算监督,落实人大及其常委会有关预算决议,坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进,认真做好人大审查意见和审计发现问题的整改落实。

2022年,在县委、县政府的正确领导和人大、政协监督支持指导下,财政工作再上新台阶,财政指标保持全省前列。但是,我们也清醒地认识到当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和困难:一是财政收入持续增长问题。房地产行业、汽车制造业等传统行业税收占比呈下降趋势,实体经济投资增长乏力,为降低企业成本负担需进一步加大减税降费力度,以及土地基金减收明显,这都造成新常态下财政增收难度较大。二是财政支出矛盾问题,受新冠疫情影响持续,疫情防控支出增加,重点基建、城市更新、民生保障等刚性支出增长,预算紧平衡态势将长期持续,财力增量与支出需求快速增加之间的不平衡问题比较突出。我们将在今后的工作中积极采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 

2023年预算草案

 

一、2023年收入预计和支出投入

综合考虑我县主要经济指标预期和财政收支增减因素,2023年全县(含高新区)预算编制如下:

(一)一般公共预算

全县一般公共预算总收入预算为147.97亿元,增长5%。其中:一般公共预算收入104.77亿元,增长5%。按照财政管理体制测算,全县可动用财力为107.65亿元,支出107.65亿元。

县本级一般公共预算总收入预算为117.22亿元,增长5%。其中:一般公共预算收入82.28亿元,增长5%。按照财政管理体制测算,县本级财力为85.72亿元,支出85.72亿元。

高新区一般公共预算总收入预算为30.75亿元,增长5%。其中:一般公共预算收入22.49亿元,增长5%。按照财政管理体制测算,高新区财力为21.93亿元,支出21.93亿元。

“三保”预算支出34.96亿元,其中:保工资(人员经费)支出16.7亿元,保运转支出1.93亿元,保基本民生(教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他基本民生)支出16.33亿元。

(二)政府性基金预算

全县政府性基金收入预算为110亿元,增长306.99%,支出109.76亿元。县本级政府性基金收入预算为80亿元,增长369.17%,支出79.76亿元。高新区政府性基金收入预算为30亿元,增长211.84%,支出30亿元。

(三)国有资本经营预算

县本级国有资本经营收入预算为279万元,支出195万元。(四)社会保险基金预算

县本级社会保险基金收入预算为6.61亿元,支出6.61亿元。

(五)一般公共预算(基本)支出经济分类支出情况

2023年,全县一般公共预算支出经济分类支出107.65亿元,其中:机关工资福利支出10.82亿元,机关商品和服务支14.94亿元,机关资本性支出16.76亿元,对事业单位经常性补助24.45亿元,对事业单位资本性补助2.86亿元,对企业补助7.86亿元,对企业资本性支出1.2亿元,对个人和家庭的补助9.48亿元,对社会保障基金补助8.02亿元,债务利息及费用支出1.25亿元,预备费及预留1.95亿元,其他支出8.06亿元。

二、2023年县本级财政政策重点

(一)聚焦创新驱动发展,推动科技创新升级

继续实施积极的财政政策。安排资金4.8亿元,充分发挥财政资金引导和撬动作用,持续优化营商环境。落实企业扶持政策。安排资金0.63亿元,围绕产业园区等重点区域,通过财政补助、研发奖励等方式,支持战略性新兴产业、传统优势产业、高新技术产业和现代服务业做大做强,推动实体经济发展。

(二)聚焦区域协调发展,推动新型城镇化

着力打造新时代现代化滨江新城。以“沿江发展”、深度融入福州都市圈建设为导向,安排资金59.85亿元,推动城乡融合发展。其中:安排资金21.27亿元,聚焦“三城”建设,围绕县城大中心建设,加大甘洪路、江滨路、龙山路等路网建设力度,完善闽侯二桥周边配套设施,加快旧城改造进度,完善县城功能配套。安排资金17.88亿,以青口汽车城为中心,提速奇瑞汽车产业项目尽快落地、投产,推动青口汽车工业园区高质量发展。安排资金16.62亿元,以大学城为中心,持续推进“一江一湖一小镇一大街”片区建设,打造旗山湖三创园、十里创客水街、人工智能小镇等项目,促进大学城片区设施提升;加快南通物流园建设,打造全省高端物流集散地。安排资金4.08亿元,推动“山区半山区”协同发展,加快雪峰山城、白沙海丝居艺小镇项目建设进度,推动大湖红色旅游发展,加大对山区困难乡镇帮扶力度,促进城乡一体化协调发展。

(三)聚焦惠民生补短板,完善社会保障建设

优化教育支出结构。安排资金18.2亿元,支持建设高质量教育体系。其中:安排资金1.96亿元,充分发挥学前教育资源财政资金激励作用,提高公办幼儿园和普惠性民办园覆盖率,不断提升学前教育保教质量。安排资金15.29亿元,深入实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作,支持中小学新改扩建和设施提升,增加城乡义务教育学位供给,加快推进城乡教育一体化和优质均衡发展。安排资金0.92亿元,加快职业教育改革,统筹职业教育、继续教育协同创新,强化老年教育、特殊教育普惠发展。

推进文旅事业发展。安排资金2.99亿元,促进文化旅游深度融合。其中:安排资金1.16亿元,广泛开展群众性精神文明创建活动,办群众体育、全民健身等文体活动。加快新时代文明实践中心、融媒体中心和乡镇文化站建设,健全公共文化服务体系。安排资金1.47亿元,着力支持徐家村古村落风貌区、昙石山特色历史文化街、庄边山遗址等项目,加强文物建筑、历史建筑和传统风貌建筑保护,推动文旅产业高质量发展。安排资金0.36亿元,支持全国公共文化服务体系示范区创新发展建设及全域生态示范县,推进群众文化馆、美术馆、博物馆建设,落实体育场馆、博物馆等场所免费、低收费开放,提升文体事业和文体产业。

加强公共卫生体系建设。安排资金10.34亿元,提高基本医疗服务水平,继续加强新冠疫情预防控制和突发公共卫生事件应急处理能力。其中:安排疫情防控资金7.82亿元,重点支持医疗救治体系建设、疫情防控人员补助、设备和防控物资、应急物资保障、核酸检测等方面。加大公共卫生体系建设力度,提速县医院新病房大楼、乡镇卫生院、村卫生所改扩建等项目,争创国家卫生乡镇,完善医疗保障体系。

支持社会保障事业发展。安排资金10.94亿元,提高城乡居民基本养老保障水平,做到应保尽保,完善社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人补助及护理、被征地农民养老保险等保障机制。做好退役士兵和军队移交政府的离退休人员安置工作,保障困难群众救助补助资金按时足额发放。支持加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,支持就业创业扶持政策落实和实施高技能人才振兴计划。

扎实推进住房保障。安排资金30.83亿元,持续落实城镇保障性安居工程,推进安置房项目、棚户区改造、老旧小区改造建设,提高城乡居民居住水平。

(四)聚焦推动乡村振兴,推进农业农村现代化

坚持农业农村优先发展。安排资金12.53亿元,扶持壮大村级集体经济,加强村级组织运转经费保障。大力实施乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成果。统筹使用财政涉农资金,提高土地出让收入用于农业农村比例,强化乡村振兴投入保障,重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的山区、半山区倾斜,促进城乡一体化协同发展。继续实施农村人居环境整治、农村建设品质提升行动,加快农村生活垃圾、污水治理,改善村容村貌,补齐农村基础设施和公共服务短板,建设宜居宜业宜游新农村。

强化污染防治资金保障。安排资金5.15亿元,坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。加大对大气、水、土壤污染防治资金力度。推进城乡污水管网及配套工程建设,开展城乡环卫一体化工作,抓好河道清淤及水循环等重点小流域综合整治。加强天然林资源保护和四绿工程治理,提高自然生态管护能力和水平。

共创共享和谐闽侯。安排资金3.09亿元,支持强化社会治理,深化扫黑除恶专项工作,持续跟进“综治中心+网格化+雪亮工程”一体化项目建设。

三、扎实抓好预算执行

2023年,我们将围绕上述预算投入,积极发挥财政职能作用,稳步推进各项财政体制改革,努力完成各项财政收支预期目标。

(一)持续优化预算执行机制。一是抓好收入组织工作。努力促进实体经济高质量发展,培育更多财源增长点;充分调动各乡镇积极性,引导各乡镇做大做强各自特色的产业集群,增强财政可持续发展能力。二是强化财政支出管理。坚持预算法定,严格执行人大批准的预算,严禁无预算超预算支出。落实政府坚持过紧日子的要求,严控一般性支出。加大存量资金盘活力度,加强暂付款项管理,确保预算收支平衡。三是兜牢“三保”底线。集中财力统筹于疫情防控、“三保”及县委县政府确定的重大项目支出,坚决兜住“三保”底线。强化“三保”预算执行监控,将苗头性、趋势性问题杀死在摇篮,做好民生政策托底保障。

(二)全面落实预算绩效管理。继续落实全面实施预算绩效管理工作方案,完善预算绩效管理制度。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审预算源头管理,夯实预算绩效管理基础。强化预算执行约束,做到“谁支出、谁负责”,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,开展部门重点项目绩效运行监控,从严控制财政资金拨付。严格问效,多层次开展事后绩效评价,全面开展单位自评、部门评价和财政评价。对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,健全全过程预算绩效管理链条。

(三)加强政府债务风险防控。一是依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制,落实地方政府债务管理相关规定。二是提高债券资金使用绩效。健全债券项目库建设,加强项目储备、评估与遴选,优先支持在建后续融资和重点项目。三是防范化解政府债务风险。完善常态化监测和风险评估预警机制,加强风险评估预警结果应用。依法落实到期债券偿还责任,确保债务还本付息资金按时足额兑付。抓实化解隐性债务风险工作,坚决杜绝新增隐性债务,大力化解存量债务,确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

(四)努力强化国有资产监管。深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“摸清、管住、用好、盘活”思路,提高完善国有资产管理手段,提高国有资产管理效率,加强各类国有资产基础管理。进一步落实行政企事业单位对占有使用国有资产的管理主体责任,实施对行政企事业单位国有资产的有效管理,推进国有资产管理工作实现全覆盖。强化绩效考核、监督检查,坚持问题导向,聚焦国有资产管理关键环节和瓶颈问题,实现国有资产管理工作又好又快发展。        

(五)严格推进干部作风建设。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻党的二十大精神,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,引导干部扎实转变作风,持续推进干部队伍作风建设,将全面从严治党要求落实到财政运行的每个环节。实行动态管理机制,通过工作提醒、谈心谈话等形式,进一步明纪律、敲警钟、划红线,防止小问题演变成大问题,努力建设风清气正的高素质财政队伍。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下之年,我们要坚定不移同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持“3820”战略工程思想精髓,在县委和县政府的领导下,自觉接受人大的监督,认真听取政协的意见和建议,奋勇拼搏,砥砺前行,开拓进取,不负韶华,扎实做好财政各项工作,聚焦全方位推进高质量发展超越,统筹发展和安全,奋力谱写全面建设新时代滨江新城的闽侯新篇章。

附表一:一般公共预算收入2022年执行情况及2023年预算情况表

附表二:一般公共预算支出2022年执行情况及2023年预算情况表

附表三:政府性基金收入2022年执行情况及2023年预算情况表

附表四:政府性基金支出2022年执行情况及2023年预算情况表

附表五:2023年社会保险基金预算收支情况表

附表六:2023年“三保”支出预算汇总表

附表七:2023年政府经济分类表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

一般公共预算收入2022年执行情况及2023年预算情况表

单位:万元

项      目

2022年收入快报数

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

一般公共预算总收入

1,409,264

1,116,366

292,898

1,479,729

1,172,185

307,544

(一)一般公共预算收入

997,784

783,623

214,161

1,047,675

822,805

224,870

1、税收收入

426,846

316,842

110,004

716,095

572,805

143,290

   增值税

130,813

104,878

25,936

163,042

135,988

27,054

   企业所得税

99,794

83,815

15,979

99,280

80,000

19,280

   个人所得税

25,664

7,766

17,898

26,600

10,000

16,600

   资源税

329

300

29

935

900

35

   城市维护建设税

19,925

15,522

4,403

55,600

50,000

5,600

   房产税

35,092

23,434

11,658

52,600

40,000

12,600

   印花税

9,344

6,074

3,270

34,500

30,000

4,500

   城镇土地使用税

7,670

5,952

1,718

22,000

20,000

2,000

   土地增值税

44,688

31,118

13,570

158,594

128,848

29,746

   车船税

3,720

3,716

4

5,643

5,638

5

   耕地占用税

2,081

1,623

458

5,392

4,842

550

   契税

47,485

32,444

15,041

91,639

66,369

25,270

   环境保护税

241

200

41

270

220

50

   其他税收收入

 

 

 

 

 

 

2、非税收入

570,938

466,781

104,157

331,580

250,000

81,580

   行政性事业性收费收入

10,301

8,735

1,566

10,100

8,500

1,600

   罚没收入

5,233

4,854

379

5,380

5,000

380

   专项收入

42,149

21,411

20,738

67,000

22,400

44,600

   国有资本经营收入

7,822

7,822

 

7,500

7,500

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

505,196

423,722

81,474

241,400

206,400

35,000

   捐赠收入

120

120

 

100

100

 

   政府住房基金收入

117

117

 

100

100

 

   其他收入

 

 

 

 

 

 

(二)上划中央收入

411,480

332,743

78,737

432,054

349,380

82,674

   增值税

130,814

104,878

25,936

163,042

135,988

27,054

   企业所得税

149,691

125,723

23,968

148,920

120,000

28,920

   个人所得税

38,497

11,650

26,847

39,900

15,000

24,900

   消费税

68,904

66,918

1,986

59,098

57,298

1,800

   车辆购置税

23,575

23,575

 

21,094

21,094

 

 

附表2

一般公共预算支出2022年执行情况及2023年预算情况表

单位:万元

项      目

2022年支出快报数

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

一般公共预算支出合计

1,175,820

952,368

223,452

1,076,537

857,217

219,320

一、一般公共服务支出

101,410

85,094

16,316

134,899

120,972

13,926

二、国防支出

859

859

 

729

729

 

三、公共安全支出

24,551

20,409

4,142

39,291

34,422

4,869

四、教育支出

230,992

164,978

66,014

245,808

182,061

63,748

五、科学技术支出

13,241

1,682

11,559

26,050

6,794

19,256

六、文化体育与传媒支出

7,250

6,598

652

17,409

16,753

656

七、社会保障和就业支出

127,131

115,456

11,675

142,124

123,256

18,868

八、医疗卫生支出

104,030

90,585

13,445

110,021

103,441

6,580

九、节能环保支出

10,082

6,157

3,925

11,514

8,335

3,178

十、城乡社区支出

416,978

345,552

71,426

148,141

84,885

63,256

十一、农林水支出

30,522

27,291

3,231

45,440

43,429

2,011

十二、交通运输支出

6,969

5,054

1,915

11,298

10,265

1,033

十三、资源勘探电力信息等支出

11,914

934

10,980

11,081

6,079

5,002

十四、商业服务业等支出

15,571

15,571

 

34,526

34,226

300

十五、金融支出

100

100

 

6,000

 

6,000

十六、自然资源海洋气象等支出

23,345

18,359

4,986

19,099

15,988

3,111

十七、住房保障支出

-6,549

-8,353

1,804

10,517

8,213

2,304

十八、粮油物资储备管理支出

2,795

1,652

1,143

2,556

2,556

 

十九、灾害防治及应急管理支出

4,610

4,610

 

5,960

5,238

722

二十、预备费

 

 

 

19,500

15,000

4,500

二十一、其他支出

38,587

38,348

239

22,103

22,103

 

二十二、债务付息支出

11,374

11,374

 

12,320

12,320

 

二十三、债务发行费支出

59

59

 

150

150

 

 

附表3

政府性基金收入2022年执行情况及2023年预算情况表

单位:万元

项      目

2022年收入快报数

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

政府性基金收入合计

358,314

216,700

141,614

1,100,000

800,000

300,000

(一)土地基金收入小计

350,986

210,000

140,986

1,089,000

790,000

299,000

   国有土地使用权出让收入

344,676

203,690

140,986

1,073,500

774,500

299,000

   国有土地基金收益收入

6,000

6,000

 

15,000

15,000

 

   农业土地开发资金收入

310

310

 

500

500

 

(二)其他基金收入小计

7,328

6,700

628

11,000

10,000

1,000

   城市基础设施配套费收入

1,428

800

628

5,800

4,800

1,000

   彩票公益金收入

1,400

1,400

 

1,200

1,200

 

   污水处理费收入

4,500

4,500

 

4,000

4,000

 

 

 

附表4

政府性基金支出2022年执行情况及2023年预算情况表

单位:万元

项      目

2022年支出快报数

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

政府性基金支出合计

729,224

453,057

276,167

1,097,600

797,600

300,000

一、城乡社区支出

319,051

177,537

141,514

1,066,692

775,692

291,000

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

307,751

166,237

141,514

1,041,392

751,392

290,000

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

6,000

6,000

 

15,000

15,000

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

500

500

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

800

800

 

5,800

4,800

1,000

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

4,500

4,500

 

4,000

4,000

 

二、其他支出

393,896

264,343

129,553

1,200

1,200

 

    彩票公益金安排的支出

1,400

1400

 

1,200

1,200

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

392,496

262,943

129,553

 

 

 

三、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

    国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

 

 

四、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

五、债务付息支出

15,988

10,888

5,100

29,458

20,458

9,000

    地方政府专项债务付息支出

15,988

10,888

5,100

29,458

20,458

9,000

六、债务发行费用支出

289

289

 

250

250

 

    地方政府专项债务发行费用支出

289

289

 

250

250

 

 


附表5

2023年社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

序号

项      目

上年结余

本年收入

本年支出

累计结余

备注

 

 

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

合计

闽侯县

高新区

 

1

机关事业单位养老保险基金

59,344

59,344

 

38,192

38,192

 

38,192

38,192

 

59,344

59,344

 

县级统筹

2

城乡居民社会养老保险基金

4,662

4,662

 

27,895

27,895

 

27,895

27,895

 

4,662

4,662

 

县级统筹

 

社会保障基金合计

64,006

64,006

 

66,087

66,087

 

66,087

66,087

 

64,006

64,006

 

 

 

 

 

 


附表6

2023年“三保”支出预算汇总表

单位:万元

项  目  名  称

金      额

备注

合计

闽侯县

高新区

1

三保支出总计

349,585

318,793

30,792

 

2

保工资

166,987

151,305

15,682

 

3

在职人员基本工资

65,952

60,737

5,215

 

4

    公检法部门

5,302

5,302

 

 

5

    其他行政单位

8,976

8,223

753

 

6

    事业单位

51,674

47,212

4,462

 

7

公务员年终一次性奖金

842

807

35

 

8

公务员规范津贴补贴

2,057

1,505

553

 

9

公务员基础绩效奖

705

262

443

 

10

事业单位绩效工资

16,091

13,028

3,063

 

11

在职工资附加性支出

70,114

64,160

5,955

 

12

岗位津贴

10,980

10,578

402

 

13

离休人员经费

245

229

17

 

14

保运转

19,315

15,252

4,063

 

15

行政部门

8,769

7,010

1,759

 

16

公检法部门

2,030

2,030

 

 

17

其他部门

8,516

6,212

2,304

 

18

保基本民生

163,282

152,235

11,047

 

19

学前教育幼儿资助

37

33

3

 

20

城乡义务教育生均公用经费

5,414

4,267

1,148

 

21

小学

3,513

2,712

801

 

22

初中

1,901

1,555

347

 

23

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

67

67

 

 

24

义务教育免费提供教科书

38

 

38

 

25

家庭经济困难学生生活补助

515

506

9

 

26

小学

144

138

6

 

27

初中

370

367

3

 

28

普通高中学生资助

354

83

271

 

29

家庭经济困难学生国家助学金

83

73

10

 

30

免除家庭经济困难学生学杂费

271

10

261

 

31

中职教育学生资助

27

24

3

 

32

家庭经济困难学生国家助学金

15

12

3

 

33

农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费

12

12

 

 

34

农村义务教育学生营养改善计划

149

149

 

 

35

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

271

160

111

 

36

困难群众救助

16,159

15,644

515

 

37

最低生活保障

10,575

10,575

 

 

38

特困人员救助供养

3,892

3,542

350

 

39

特殊儿童群体基本生活保障

744

674

70

 

40

临时救助

693

598

95

 

41

  流浪乞讨人员救助

255

255

 

 

42

残疾人补贴

3,122

2,822

300

 

43

困难残疾人生活补贴

2,318

2,018

300

 

44

重度残疾人护理补贴

804

804

 

 

45

城乡居民基本养老保险

32,395

27,895

4,500

 

46

财政对企业职工养老保险的补助

0

 

 

 

47

财政对机关事业单位养老保险的补助

16,657

16,657

 

 

48

老年人福利补贴

2,073

2,073

 

 

49

就业见习补贴

390

90

300

 

50

优抚对象抚恤和生活补助经费

4,177

3,762

415

 

51

  义务兵优待金

2,510

2,390

120

 

52

  退役安置支出

1,040

940

100

 

53

城乡居民基本医疗保险

28,114

28,114

 

 

54

基本公共卫生服务

6,913

6,913

 

 

55

计划生育支出

16,142

16,142

0

 

56

农村部分计划生育家庭奖励扶助

16,125

16,125

 

 

57

全国计划生育特别扶助制度

16

16

 

 

58

    城乡医疗救助

2,681

2,681

 

 

59

    疫情防控支出

12,005

10,000

2,005

 

60

    村级支出

12,034

10,824

1,210

 

 

附表7

2023年政府经济分类表

单位:万元

科目

编码

科  目  名  称

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

其中:基本支

出合计

闽侯县

高新区

一般公共预算支出

1,076,537

857,217

219,320

388,287

345,874

42,414

501

机关工资福利支出

108,203

94,038

14,165

71,871

63,865

8,007

50101

  工资奖金津补贴

65,746

63,769

1,977

35,832

33,855

1,977

50102

  社会保障缴费

9,811

9,300

511

9,811

9,300

511

50103

  住房公积金

5,444

5,106

338

5,444

5,106

338

50199

  其他工资福利支出

27,202

15,863

11,339

20,784

15,603

5,181

502

机关商品和服务支出

149,413

121,151

28,262

55,308

52,927

2,381

50201

  办公经费

37,797

34,027

3,770

23,726

22,842

885

50202

  会议费

388

388

 

388

388

 

50203

  培训费

722

703

19

586

580

6

50204

  专用材料购置费

778

778

 

758

758

 

50205

  委托业务费

19,445

15,157

4,289

11,151

10,557

595

50206

  公务接待费

233

210

23

233

210

23

50207

  因公出国(境)费用

58

39

19

49

35

14

50208

  公务用车运行维护费

966

945

21

897

876

21

50209

  维修(护)费

870

866

4

683

683

 

50299

  其他商品和服务支出

88,157

68,041

20,117

16,837

15,999

838

503

机关资本性支出(一)

167,648

121,286

46,361

2,641

2,641

 

50301

  房屋建筑物购建

25,343

25,343

 

 

 

 

50302

  基础设施建设

1,825

1,825

 

 

 

 

50303

  公务用车购置

117

117

 

117

117

 

50305

  土地征迁补偿和安置支出

153

153

 

 

 

 

50306

  设备购置

10,971

10,899

73

1,006

1,006

 

50307

  大型修缮

1,876

1,489

388

17

17

 

50399

  其他资本性支出

127,363

81,462

45,901

1,501

1,501

 

科目

编码

科  目  名  称

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

其中:基本支

出合计

闽侯县

高新区

504

机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

50401

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

50402

  基础设施建设

 

 

 

 

 

 

50403

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

50404

  设备购置

 

 

 

 

 

 

50405

  大型修缮

 

 

 

 

 

 

50499

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

505

对事业单位经常性补助

244,452

204,138

40,314

218,778

190,899

27,880

50501

  工资福利支出

183,824

160,029

23,795

183,591

159,796

23,795

50502

  商品和服务支出

59,473

44,109

15,364

34,033

31,103

2,930

50599

  其他对事业单位补助

1,154

 

1,154

1,154

 

1,154

506

对事业单位资本性补助

28,583

28,397

186

731

709

22

50601

  资本性支出(一)

28,583

28,397

186

731

709

22

50602

  资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

507

对企业补助

78,619

61,278

17,341

795

795

 

50701

  费用补贴

8,315

8,315

 

520

520

 

50702

  利息补贴

48

43

5

 

 

 

50799

  其他对企业补助

70,256

52,920

17,336

275

275

 

508

对企业资本性支出

12,000

12,000

 

 

 

 

50803

  对企业资本性支出(一)

12,000

12,000

 

 

 

 

50804

  对企业资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

50805

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

50899

  其他对企业资本性支出

 

 

 

 

 

 

509

对个人和家庭的补助

94,826

78,604

16,221

29,757

25,632

4,125

50901

  社会福利和救助

36,030

30,525

5,505

4,889

4,767

121

50902

  助学金

50

25

25

50

25

25

50903

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

50905

  离退休费

7,356

7,264

91

7,352

7,261

91

科目

编码

科  目  名  称

2023年预算数

合计

闽侯县

高新区

其中:基本支

出合计

闽侯县

高新区

50999

  其他对个人和家庭补助

51,390

40,790

10,600

17,466

13,579

3,887

510

对社会保障基金补助

80,166

72,666

7,500

 

 

 

51002

  对社会保险基金补助

80,166

72,666

7,500

 

 

 

51003

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

511

债务利息及费用支出

12,470

12,470

 

 

 

 

51101

  国内债务付息

12,310

12,310

 

 

 

 

51102

  国外债务付息

10

10

 

 

 

 

51103

  国内债务发行费用

150

150

 

 

 

 

51104

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

512

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

51201

  国内债务还本

 

 

 

 

 

 

51202

  国外债务还本

 

 

 

 

 

 

513

转移性支出

 

 

 

 

 

 

51301

  上下级政府间转移性支出

 

 

 

 

 

 

51303

  债务转贷

 

 

 

 

 

 

51304

  调出资金

 

 

 

 

 

 

51305

  安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

 

51306

  补充预算周转金

 

 

 

 

 

 

51307

区域间转移性支出

 

 

 

 

 

 

514

预备费及预留

19,500

15,000

4,500

 

 

 

51401

  预备费

19,500

15,000

4,500

 

 

 

51402

  预留

 

 

 

 

 

 

599

其他支出

80,658

36,188

44,470

8,407

8,407

 

59906

  赠与

 

 

 

 

 

 

59907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

59908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

15

15

 

15

15

 

59999

  其他支出

80,643

36,173

44,470

8,392

8,392